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申请审计的请示报告,申请审计的请示报告怎么写

作者:雅芙 2026-08-04 28

申请审计的请示报告

关于申请对[项目/财务/工程名称]进行审计的请示

[主送机关名称]:

为进一步规范[资金管理/工程建设/财务收支]行为,全面客观评价[项目名称]的实施成效与合规性,根据《[相关法律法规或内部管理制度名称]》等有关规定,现就申请对[项目名称]进行专项审计请示如下:

一、 项目基本概况

[项目名称]于[立项年份]年[立项月份]月经[审批部门]批准立项,项目总预算为[具体金额]万元,资金来源为[资金来源渠道]。该项目自[开工/实施年份]年[开工/实施月份]月正式启动,至[完工/结项年份]年[完工/结项月份]月已全面完成[建设/实施]任务,并已通过[初步验收/结项评审]。目前,项目实际支出[具体金额]万元,各项[工程/业务/财务]台账及归档工作已基本就绪。

二、 申请审计的必要性

开展本次审计,一是落实[竣工验收/财务决算/离任交接]的法定与制度要求,确保[项目/财务/工程]程序合法合规;二是全面核查资金使用的真实性、合法性与效益性,防范[财务/廉政/合规]风险;三是通过审计监督查漏补缺,为后续[类似项目管理/单位内部控制]优化提供科学依据,切实提升[资金使用绩效/单位治理水平]。

三、 审计范围与内容

本次提请审计的对象为[项目名称],审计时间跨度为[起始年份]年[起始月份]月至[截止年份]年[截止月份]月。重点审计内容包括:

1. 程序合规性审查:核查[立项审批/招投标/合同签订/变更审批]等关键环节是否符合相关法律法规及内部管理制度。

2. 财务收支与资金核查:审查项目资金拨付、使用、核算情况,核实实际支出[具体金额]万元的真实性与准确性,查处挤占、挪用或虚列支出等问题。

3. 资产与绩效评价:盘点[项目形成的固定资产/无形资产]交付与入账情况,并对[项目/工程]的经济效益、社会效益及生态效益进行综合绩效评价。

四、 配合审计承诺

我单位高度重视此次审计工作,已成立由[单位负责人职务]牵头的专项配合工作组。在审计期间,我单位郑重承诺:将严格遵守审计纪律,全力配合审计组工作;及时、全面、无条件提供所有相关的[财务凭证/工程图纸/合同协议/会议纪要]等台账资料;确保所提供资料真实、完整、准确,绝不隐瞒、伪造或篡改任何信息。

妥否,请批示。

[发文单位名称]

[成文年份]年[成文月份]月[成文日期]日

申请审计的请示报告怎么写

关于申请开展[XXX]审计工作的请示

[主送机关名称]:

为深入贯彻落实[上级政策/公司战略/监管要求],进一步强化内部控制,防范化解重大风险,提升[XXX]业务/项目的管理效能与合规水平,结合本单位年度审计工作计划及实际管理需求,拟申请开展[XXX]审计工作。现将有关事项请示如下:

一、 申请背景与必要性

近年来,随着[宏观环境变化/业务规模扩张/监管政策趋严],[XXX]领域面临的风险挑战日益复杂。前期在日常监督/专项检查中发现,该领域在[列举1-2个核心痛点,如:资金审批、合同管理、资产运营]等方面仍存在薄弱环节。开展此次审计,不仅是落实[相关法规/内部制度]合规要求的必要举措,更是摸清家底、揭示隐患、堵塞漏洞的迫切需要,对保障[单位/公司]高质量发展具有重要现实意义。

二、 审计目的

本次审计旨在全面审查[XXX]业务/项目的真实性、合法性与效益性。通过查处违规违纪问题,评价内部控制的有效性,揭示潜在风险隐患,提出针对性管理建议,最终实现“强内控、防风险、促合规、增效益”的综合目标。

三、 审计范围与重点内容

(一)审计范围:本次审计涵盖[XXX]单位/部门/项目自[YYYY]年[MM]月至[YYYY]年[MM]月期间的[XXX]业务及相关财务收支情况,必要时将追溯以前年度或延伸至相关关联单位。

(二)重点内容:1. 政策执行与合规性:审查[XXX]业务是否符合国家法律法规及内部规章制度;2. 内部控制有效性:评估[关键业务流程]的权限设置、审批流转及制衡机制是否健全且有效执行;3. 资金与资产管理:核查[专项资金/核心资产]的拨付、使用、核算及盘点情况,关注是否存在损失浪费或流失风险;4. 绩效与目标达成:评价[XXX]项目/业务的经济效益、社会效益及预期目标完成情况。

四、 审计方式与时间计划

(一)审计方式:采取现场审计与非现场审计相结合的方式。综合运用查阅凭证、数据分析、人员访谈、实地盘点及穿行测试等审计程序。

(二)时间计划:本次审计计划于[YYYY]年[MM]月[DD]日启动,[YYYY]年[MM]月[DD]日完成现场实施,[YYYY]年[MM]月[DD]日前出具正式审计报告。整体周期约为[X]个工作日。

五、 人员配置与经费预算

(一)人员配置:

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